|
||||||||||||||||||
| SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS | ||||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | ||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 | ||||||||||||||||||
| CAPÍTULO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJERCIDO | |||||||||||||||
| (31-AGOSTO-2009) | ||||||||||||||||||
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES. | 24,077,909,293.00 | 13,633,230,147.93 | |||||||||||||||
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 189,437,558.00 | 76,004,159.06 | |||||||||||||||
| 3000 | SERVICIOS GENERALES. | 2,152,051,686.00 | 819,635,727.96 | |||||||||||||||
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | 85,494,169.00 | 32,423,146.39 | |||||||||||||||
| 6000 | OBRAS PÚBLICAS. | 426,483,139.00 | 236,183,797.43 | |||||||||||||||
| 7000 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 46,589,017.00 | 12,433,893.74 | |||||||||||||||
| TOTAL | 26,977,964,862.00 | 14,809,910,872.51 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||