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| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2009 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
EJERCIDO |
| (31-MAYO-2009) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
433,428,770.00 |
65,066,582.71 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
348,863,130.00 |
49,652,469.69 |
| 3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
300,388,210.00 |
13,520,648.17 |
| 3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
602,615,899.00 |
134,568,456.70 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
372,726,696.00 |
92,490,531.61 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
13,840,893.00 |
3,467,669.01 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
6,338,949.00 |
925,091.03 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
57,234,857.00 |
12,031,155.26 |
| 3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
16,614,282.00 |
7,992,627.53 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,152,051,686.00 |
379,715,231.71 |
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