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| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2009 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
EJERCIDO |
| (30-NOVIEMBRE-2009) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
433,428,770.00 |
260,906,472.16 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
348,863,130.00 |
214,036,669.27 |
| 3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
300,388,210.00 |
46,619,203.11 |
| 3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
602,615,899.00 |
468,779,870.94 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
372,726,696.00 |
228,085,291.69 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
13,840,893.00 |
8,865,647.05 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
6,338,949.00 |
2,691,784.40 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
57,234,857.00 |
40,470,119.79 |
| 3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
16,614,282.00 |
11,611,122.65 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,152,051,686.00 |
1,282,066,181.06 |
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