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| SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
EJERCIDO |
| (31-OCTUBRE-2009) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
433,428,770.00 |
239,638,991.19 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
348,863,130.00 |
189,479,327.96 |
| 3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
300,388,210.00 |
40,178,765.07 |
| 3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
602,615,899.00 |
400,957,147.33 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
372,726,696.00 |
198,978,660.04 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
13,840,893.00 |
7,926,000.60 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
6,338,949.00 |
2,329,637.60 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
57,234,857.00 |
35,648,305.62 |
| 3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
16,614,282.00 |
10,850,860.66 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,152,051,686.00 |
1,125,987,696.07 |
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