|
||||||||||||||||||
| SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS | ||||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | ||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 | ||||||||||||||||||
| CAPÍTULO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJERCIDO | |||||||||||||||
| (30-SEPTIEMBRE-2009) | ||||||||||||||||||
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES. | 24,077,909,293.00 | 15,044,146,058.19 | |||||||||||||||
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 189,437,558.00 | 101,484,787.46 | |||||||||||||||
| 3000 | SERVICIOS GENERALES. | 2,152,051,686.00 | 949,397,258.28 | |||||||||||||||
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | 85,494,169.00 | 48,329,337.26 | |||||||||||||||
| 6000 | OBRAS PÚBLICAS. | 426,483,139.00 | 278,194,970.14 | |||||||||||||||
| 7000 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 46,589,017.00 | 15,861,781.90 | |||||||||||||||
| TOTAL | 26,977,964,862.00 | 16,437,414,193.23 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||