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| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2010 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (30-NOVIEMBRE-2010) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
530,241,338.00 |
231,735,299.73 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
391,285,085.00 |
248,094,973.12 |
| 3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
79,943,223.00 |
64,731,628.65 |
| 3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
669,997,734.00 |
524,791,188.53 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
296,545,786.00 |
184,421,026.22 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
22,525,033.00 |
9,083,483.49 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
4,763,960.00 |
5,297,946.75 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
63,604,764.00 |
63,167,099.64 |
| 3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
13,001,906.00 |
6,442,280.81 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,071,908,829.00 |
1,337,764,926.94 |
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