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| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2010 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (31-OCTUBRE-2010) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
530,241,338.00 |
189,255,903.35 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
391,285,085.00 |
221,651,833.59 |
| 3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
79,943,223.00 |
57,758,260.58 |
| 3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
669,997,734.00 |
443,844,282.70 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
296,545,786.00 |
148,359,451.53 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
22,525,033.00 |
7,822,204.40 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
4,763,960.00 |
3,628,171.85 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
63,604,764.00 |
40,297,186.42 |
| 3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
13,001,906.00 |
6,228,222.47 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,071,908,829.00 |
1,118,845,516.89 |
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