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| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (31-FEBRERO-2011) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
452,830,852.00 |
1,111,673.47 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
324,553,433.00 |
7,929,262.79 |
| 3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
317,329,532.00 |
3,985,708.46 |
| 3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
23,812,980.00 |
811,607.17 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
488,655,818.00 |
4,828,132.14 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
3,482,479.00 |
3,782.55 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
55,101,185.00 |
4,373,421.47 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
25,018,095.00 |
159,456.11 |
| 3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
449,483,644.00 |
18,108,262.76 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,140,268,018.00 |
41,311,306.92 |
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