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| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (30-NOVIEMBRE-2011) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
461,796,163.00 |
314,385,390.54 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
350,158,999.00 |
185,260,625.90 |
| 3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
318,697,674.00 |
215,246,738.20 |
| 3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
26,423,128.00 |
13,814,522.38 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
491,175,742.00 |
244,077,572.93 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
8,899,991.00 |
2,684,213.68 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
57,137,206.00 |
55,159,794.53 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
25,018,095.00 |
53,434,755.52 |
| 3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
463,284,657.00 |
331,368,499.20 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,202,591,655.00 |
1,415,432,112.88 |
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