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| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (31-OCTUBRE-2011) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
461,796,163.00 |
196,582,216.12 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
350,158,999.00 |
168,549,566.19 |
| 3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
318,697,674.00 |
171,329,207.86 |
| 3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
26,423,128.00 |
11,446,185.90 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
491,175,742.00 |
200,409,776.01 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
8,899,991.00 |
2,567,076.01 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
57,137,206.00 |
50,373,883.34 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
25,018,095.00 |
30,644,317.73 |
| 3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
463,284,657.00 |
299,741,673.07 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,202,591,655.00 |
1,131,643,902.23 |
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