|
|
| OFICIALÍA MAYOR |
| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012 |
|
|
|
|
CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (31-MARZO-2012) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
867,459,231.00 |
36,170,496.53 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
223,754,976.00 |
21,967,909.67 |
| 3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
423,780,067.00 |
28,919,776.06 |
| 3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
64,391,711.00 |
1,499,522.78 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
653,295,970.00 |
24,143,831.75 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
8,149,157.00 |
169,739.29 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
62,426,083.00 |
12,498,773.13 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
78,718,146.00 |
14,068,102.97 |
| 3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
531,062,939.00 |
60,104,898.19 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,913,038,280.00 |
199,543,050.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|