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| OFICIALÍA MAYOR |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012 |
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CLAVE
CONCEPTO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (30-NOVIEMBRE-2012) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
867,459,231.00 |
554,963,176.72 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
223,754,976.00 |
175,267,355.00 |
| 3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
423,780,067.00 |
302,174,626.66 |
| 3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
64,391,711.00 |
15,079,435.19 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
653,295,970.00 |
306,554,046.19 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
8,149,157.00 |
1,373,030.11 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
62,426,083.00 |
86,695,994.35 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
78,718,146.00 |
81,698,407.49 |
| 3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
531,062,939.00 |
376,906,344.32 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,913,038,280.00 |
1,900,712,416.03 |
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