|
|
| OFICIALÍA MAYOR |
| SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
| DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012 |
|
|
|
|
CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
| (31-ENERO-2012) |
| 3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
867,459,231.00 |
50,253.93 |
| 3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
223,754,976.00 |
0.00 |
| 3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
423,780,067.00 |
467,611.18 |
| 3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
64,391,711.00 |
40,932.32 |
| 3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
653,295,970.00 |
338,620.17 |
| 3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
8,149,157.00 |
0.00 |
| 3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
62,426,083.00 |
1,005,536.99 |
| 3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
78,718,146.00 |
1,776,213.28 |
| 3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
531,062,939.00 |
345,565.19 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,913,038,280.00 |
4,024,733.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|