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| OFICIALÍA MAYOR | ||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | ||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 | ||||||||||||||||
| CONCEPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PAGADO | |||||||||||||
| (31-MARZO-2013) | ||||||||||||||||
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS. | 971,643,558.00 | 17,928,681.58 | |||||||||||||
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 340,202,474.00 | 16,573,929.47 | |||||||||||||
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. | 884,551,507.00 | 11,317,401.10 | |||||||||||||
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 60,907,282.00 | 186,436.92 | |||||||||||||
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 764,849,447.00 | 16,252,988.04 | |||||||||||||
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 14,332,120.00 | 3,770.00 | |||||||||||||
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 124,472,538.00 | 4,171,886.41 | |||||||||||||
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES. | 119,802,354.00 | 13,821,059.32 | |||||||||||||
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES. | 578,893,640.00 | 76,448,573.72 | |||||||||||||
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,859,654,920.00 | 156,704,726.56 | |||||||||||||
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