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| OFICIALÍA MAYOR | ||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | ||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | ||||||||||||||||
| CONCEPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PAGADO | |||||||||||||
| (31-ENERO-2014) | ||||||||||||||||
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS. | 910,756,225.00 | 302,458.01 | |||||||||||||
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 377,107,314.00 | 725.00 | |||||||||||||
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. | 758,245,242.00 | 585,058.81 | |||||||||||||
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 49,048,999.00 | 110,977.20 | |||||||||||||
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 764,905,380.00 | 882,374.04 | |||||||||||||
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 3,739,700.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 95,301,946.00 | 184,351.93 | |||||||||||||
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES. | 101,061,137.00 | 852,943.02 | |||||||||||||
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES. | 609,922,033.00 | 1,756,852.96 | |||||||||||||
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,670,087,976.00 | 4,675,740.97 | |||||||||||||
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