|
||||||||||||||||
| OFICIALÍA MAYOR | ||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | ||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | ||||||||||||||||
| COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | ||||||||||||||||
| CONCEPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PAGADO | |||||||||||||
| (28-FEBRERO-2014) | ||||||||||||||||
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS. | 910,756,225.00 | 1,569,305.50 | |||||||||||||
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 377,107,314.00 | 7,844,427.30 | |||||||||||||
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. | 758,245,242.00 | 9,178,334.89 | |||||||||||||
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 49,048,999.00 | 332,384.16 | |||||||||||||
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 764,905,380.00 | 13,854,042.18 | |||||||||||||
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 3,739,700.00 | 94,008.46 | |||||||||||||
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 95,301,946.00 | 3,847,297.60 | |||||||||||||
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES. | 101,061,137.00 | 7,161,515.72 | |||||||||||||
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES. | 609,922,033.00 | 41,191,159.29 | |||||||||||||
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,670,087,976.00 | 85,072,475.10 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||