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| OFICIALÍA MAYOR | |||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | |||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | |||||||||||||||||
| COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | |||||||||||||||||
| Cifras en pesos | |||||||||||||||||
| CONCEPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PAGADO | ||||||||||||||
| (30-NOVIEMBRE-2014) | |||||||||||||||||
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS. | 910,756,225.00 | 442,321,645.46 | ||||||||||||||
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. | 377,107,314.00 | 204,776,595.65 | ||||||||||||||
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. | 758,245,242.00 | 484,720,076.47 | ||||||||||||||
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. | 49,048,999.00 | 17,380,728.19 | ||||||||||||||
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 764,905,380.00 | 378,630,790.52 | ||||||||||||||
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. | 3,739,700.00 | 3,739,289.42 | ||||||||||||||
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. | 95,301,946.00 | 83,349,692.36 | ||||||||||||||
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES. | 101,061,137.00 | 125,813,475.78 | ||||||||||||||
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES. | 609,922,033.00 | 514,631,936.34 | ||||||||||||||
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,670,087,976.00 | 2,255,364,230.19 | ||||||||||||||
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